Добрый день!
И все-таки в результате много всего пересмотренного и перечитанного все-равно пришла к Вам за советом...
ООО на ОСНО. Сдает Камаз в аренду.
По договору аренды арендодатель оплачивает расходы ГСМ раз в месяц по счету-фактуре, товарной накладной и заборной ведомости поступившей с АСЗ. Затем арендатор возмещает на данные затраты.
Как правильно оформить возмещение этих затрат что бы не было претензий со стороны контролирующих органов:
- Реализовывать от арендодателя по факту один раз в в месяц приобретенный ГСМ. Т.е. выписывать счета-фактуры, товарные накладные на реализацию ГСМ в в тех же объемах и по той же цене что и приобретен ГСМ и предусмотреть пункт на реализацию ГСМ в договоре аренды
или же
- Получать от арендатора копии путевых листов, ТТН и сначала приходовать данный бензин у себя а затем списывать на расходы по данному автомобилю?
Спасибо большое за ответы!!! 💐