Как правильно отразить расход ГСМ по транспорту, который сдается в аренду?

NDS Reklama Image
Добрый день!

И все-таки в результате много всего пересмотренного и перечитанного все-равно пришла к Вам за советом...

ООО на ОСНО. Сдает Камаз в аренду.
По договору аренды арендодатель оплачивает расходы ГСМ раз в месяц по счету-фактуре, товарной накладной и заборной ведомости поступившей с АСЗ. Затем арендатор возмещает на данные затраты.

Как правильно оформить возмещение этих затрат что бы не было претензий со стороны контролирующих органов:

- Реализовывать от арендодателя по факту один раз в в месяц приобретенный ГСМ. Т.е. выписывать счета-фактуры, товарные накладные на реализацию ГСМ в в тех же объемах и по той же цене что и приобретен ГСМ и предусмотреть пункт на реализацию ГСМ в договоре аренды

или же

- Получать от арендатора копии путевых листов, ТТН и сначала приходовать данный бензин у себя а затем списывать на расходы по данному автомобилю?

Спасибо большое за ответы!!! 💐
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page